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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-09-25 09:50

您好
應該先原材料暫估入賬 然后生成領用原材料 結轉庫存商品  銷售成本

333882 追問

2020-09-25 10:58

老師 暫估原材料入庫  借:原材料-暫估  貸:應付賬款-暫估  暫估結轉生產成本 借:生產成本-暫估 貸:原材料-暫估   是這樣嘛?

bamboo老師 解答

2020-09-25 11:03

是的 這樣寫分錄正確的

333882 追問

2020-09-25 11:47

老師如果原材料的進項發票開過來,分錄怎么做?

bamboo老師 解答

2020-09-25 12:25

把前面暫估的紅沖 然后根據發票再寫分錄

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相關問題討論
您好 應該先原材料暫估入賬 然后生成領用原材料 結轉庫存商品 銷售成本
2020-09-25 09:50:56
借 應收賬款 貸 主營業收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
2016-01-17 20:47:14
你好 發票必須要一致的。 特別是商貿企業 不能不一致
2020-01-10 11:40:05
進銷不一致沒關系 關鍵是是否符合商業邏輯 如果你單純的至少購入后銷售 那么型號應該是一樣的 但是如果你有生產加工的過程 進銷可以不一致
2020-01-10 14:41:01
您好,庫存商品*稅率和賬面留抵的進項稅額不是一致的,因為后面的留抵稅額備已經銷售的部分的增值稅抵扣了,比如您購進100件,金額是10000,進項稅額是1300,您銷售了500件,單價是120,就是6000,銷項稅額是780,期末留抵稅額就只有520 了,但是庫存金額還有5000 的
2019-06-26 12:48:49
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