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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-09-21 19:38

你好    3%如果是簡易計稅的話  就不是做銷項稅了。  就要做    借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-簡易計稅

YJ 追問

2020-09-21 19:39

那交稅的時候直接作應交稅費-簡易計稅 貸銀行存款嗎

meizi老師 解答

2020-09-21 19:40

你好 是的 繳納的時候是這樣來做。

YJ 追問

2020-09-21 19:51

那如果當月開出了專票,但是當月沒有進項票作抵扣,我不用進銷項稅額轉出,交稅的時候直接借應交稅費-增值稅-銷項稅貸銀行存款嗎?

meizi老師 解答

2020-09-21 20:14

你好  你簡易計稅本來也不可以在抵扣了。    你一般計稅的進項稅才可以抵扣一般計稅產生的銷項稅的。    你一般計稅情況下產生的銷項稅要月末結轉下  :結轉到未交增值稅明細科目去繳納

YJ 追問

2020-09-21 20:19

結轉時作借應交稅費-增值稅-銷項稅     貸應交稅費-增值稅- 未交增值稅嗎?
交的時候借應交稅費-增值稅- 未交增值稅 貸銀行存款 ??

meizi老師 解答

2020-09-21 20:22

你好    舉例說下 :結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
  如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅
繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
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