
15年有筆分錄做錯了,借 管理費用2300 貸 現金2300 但實際是開了專用發票進項有334.19 正確的應該是借 管理費用1965.81 應交稅費334.19 貸 現金2300 可是跨年了要怎么調整呢?有沒有同學知道.(發票15年已認證,現在國稅系統跟賬面相差344.19)
答: 你好,跨年度的話只能通過以前年度損益調整科目往回調整了
老師你好!這是購買手機開的發票,是買來送人的,請問怎么做賬?是借:管理費用,借:應交稅費貸現金嗎?
答: 購買手機開的發票,是買來送人的 借:管理費用,貸現金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司購進一臺叉車,專用發票開的金額55000元,可以做管理費用嗎?
答: 公司購進一臺叉車,專用發票開的金額55000元可以做管理費用,也可以做固定資產


曉海老師 解答
2016-08-06 12:51
曉海老師 解答
2016-08-06 13:08