老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社??睿?月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

是報表里面的應收帳款是負數,怎么會調到預收帳款呢,應該是調到應付帳款吧?
答: 你好,是的,調整到預收賬款
應收帳款期末數為負數,應付帳款期末數為負數,申報時,資產負債表,是不是應收負數填在預收帳款(正數),應付負數填在預付帳款(正數)呢?
答: 您好 這樣填寫正確的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
錄憑證時沒有設預收和預付,都記在應收和應付那里,負債表里的應收帳款成了負數,應付帳款為正數,那么,申報表里的負債表里怎么填呢?申報表里的預收帳款是填負債表應收帳款的正數嗎?申報表里預付帳款填負債表的應付帳款的正數嗎
答: 你好,需要看應收和預收,應付和預付的明細賬 報表中的應收=應收明細賬的借方余額+預收明細賬借方余額 預收=應收明細賬的貸方余額+預收明細賬貸方余額 應付=應付明細賬的貸方余額+預付明細賬的貸方余額 預付=應付明細賬的借方余額+預付明細賬的借方余額

