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小蜜雨
于2020-09-18 11:21 發布 ??920次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2020-09-18 11:22
您好,您是要在增值稅申報表的未開具發票欄次填寫負數銷售額的,這樣就不會重復征稅的。
小蜜雨 追問
2020-09-18 11:32
好的,謝謝老師
張艷老師 解答
2020-09-18 11:35
您客氣了,祝您學習愉快,工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星好評,非常感謝。
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老師,你好。18年已經確認了無票收入,現在對方要讓開發票。如果開票的話,這種在納稅申報時稅控盤的開票數據會自動上傳,這樣不是重復征稅了嗎,那應該怎么操作呢
答: 您好,您是要在增值稅申報表的未開具發票欄次填寫負數銷售額的,這樣就不會重復征稅的。
怎么理解重復征稅問題?
答: 你好,其實不需要去理解這個,只需要知道某個稅種是如何計算的,知道計稅原理就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
煙葉的稅率是20%.為什么還要*13%.這不是重復征稅了嗎?
答: 13%對應的進項稅,20%是煙葉稅
下圖第三問:同樣是外購的素地板,繼續加工要抵扣原來的消費稅,用來委托加工,收回時受托方代收代繳的時候不抵扣購進時的消費稅,這不重復征稅了嗎?
討論
印花稅不是簽了合同,就要按合同金額一次性申報,但是后面每個月開了發票又要申報,是不是就重復征稅了
老師稅控盤中的銷貨清單可以重復打印嗎?
返還利潤為什么還會作為價外費用,不能理解,利潤本來就是稅后的了,哪不是重復征稅了
為避免或緩解國際重復征稅,納稅人居住國可以采用的方法有哪些
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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小蜜雨 追問
2020-09-18 11:32
張艷老師 解答
2020-09-18 11:35