
老師你好,我司購買模具45000元,預(yù)付貨款22500元,模具收到之后發(fā)現(xiàn)用不了報(bào)廢了,現(xiàn)在擱置在公司,后面又付了一筆5000元的貨款,我之前的份錄是這樣做的借:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 那么現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
答: 這個(gè)要做固定資產(chǎn)報(bào)廢處理,賬從營業(yè)外支出走
老師你好,我想請教一個(gè)問題,就是企業(yè)沒有發(fā)票的情況,通過其他公司幫忙付款,然后賬務(wù)處理為:借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款—XX公司,現(xiàn)在發(fā)票過來的,但是不是XX公司的,是另外一家公司的,也沒有錢給代付的公司。這個(gè)賬務(wù)該怎么處理
答: 實(shí)際 哪個(gè)公司開的發(fā)票 ?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
,固定資產(chǎn)是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
答: 你是購買固定資產(chǎn)未付款嗎


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2015-10-12 17:20
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2015-10-12 17:26
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2015-10-12 17:31
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2015-10-12 17:47
崔老師 解答
2015-10-12 17:06
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