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嬌氣的電話
于2016-08-01 21:24 發布 ??875次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-08-01 21:27
老師,運費稅率不是7%報銷嗎?怎么有11%呢?
宋生老師 解答
2016-08-01 21:26
您好!不明白你的報銷比例是什么意思。稅率是3%或者11%
2016-08-01 21:56
您好!那是之前的稅率了。
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老師,運費的增值稅報銷比率是多少?
答: 您好!不明白你的報銷比例是什么意思。稅率是3%或者11%
銷售方報稅運費填哪,增值稅填表一和表二嗎?
答: 你這個是開專票,那就附表1中9%稅率和專票欄次第4行和第1列
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,含稅運費366.30元,計入成本的運費和報銷增值稅各是多少?如何計算?謝謝老師
答: 你好 運費=366.3/1.11 進項稅額=366.3/1.11*11%
銷售商品所代墊運雜費的增值稅計入銷項稅額中嗎?還是運雜費和增值稅直接計入銀行存款
討論
銷售方代墊運費的增值稅應該計入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)嗎?
外貿出口企業 申報增值稅的時候 是 按照FOB價格申報的 做賬的 時候是按照cif價格確認收入,海運費沖減收入的 ,年終的 時候 申報的和賬上的收入不一致怎么辦
不是銷售產生的運費,這個業務是公司員工報銷加油費,銷售費用后就帶了增值稅
外貿企業出口增值稅申報是按照FOB價格申報的,做賬的時候是按照CIF價格確認收入嗎,將來的海運費發票沖減收入 是這樣做嗎
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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宋生老師 解答
2016-08-01 21:26
宋生老師 解答
2016-08-01 21:56