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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-09-08 15:37

您好
預收賬款和其他應(yīng)付賬款屬于負債性質(zhì)的科目

f(x) 追問

2020-09-08 15:38

房地產(chǎn)企業(yè)收取了客戶的誠意金,應(yīng)該怎么做賬呢!

bamboo老師 解答

2020-09-08 15:39

借:銀行存款
貸:預收賬款

f(x) 追問

2020-09-08 15:42

那我們公司怎么用其他應(yīng)付賬款這個科目嗎?他們在貸方用負數(shù)表示

f(x) 追問

2020-09-08 15:43

其他應(yīng)付款   貸一個負數(shù)
預收賬款   貸一個正數(shù)

bamboo老師 解答

2020-09-08 15:43

這個貸方負數(shù) 在資產(chǎn)負債表是其他應(yīng)收款欄次體現(xiàn)的 
誠意金后期會抵減房款么

f(x) 追問

2020-09-08 15:46

哦哦,好的

bamboo老師 解答

2020-09-08 15:47

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

f(x) 追問

2020-09-08 15:49

不是,誠意金不是還有可能退回去嗎,那不就是其他應(yīng)付款增加嗎?

f(x) 追問

2020-09-08 15:50

我的意思是誠意金有可能退回去,在收取誠意金的時候應(yīng)該是其他應(yīng)付款增加啊

f(x) 追問

2020-09-08 15:51

貸方金額應(yīng)該為正數(shù)啊

bamboo老師 解答

2020-09-08 15:52

借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
所以是貸方負數(shù)

f(x) 追問

2020-09-08 15:54

我說的是收取誠意金的時候用其他應(yīng)付款和預收賬款這兩個科目做賬,怎么寫呢

bamboo老師 解答

2020-09-08 15:56

收取的時候是這樣
借:銀行存款
貸:預收賬款
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款   在貸方是正數(shù)
您說的貸方負數(shù) 是我前面那筆分錄

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您好 預收賬款和其他應(yīng)付賬款屬于負債性質(zhì)的科目
2020-09-08 15:37:33
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)
2017-09-27 20:57:00
你好 預收賬款是負債科目,是先收款,還沒有實現(xiàn)收入 預付賬款是資產(chǎn)科目,是先付款,還沒有購進貨物
2019-03-14 19:35:25
因為應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款都有可能面臨計提減值準備的,而且報表上這兩個項目都是以凈額列示的,所以是需要減去計提的壞賬準備的。一般企業(yè)很少會涉及壞賬準備的。 月報也要進行科目重分類的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-29 15:04:27
您好,暫時沒有這樣的規(guī)定
2019-02-23 07:42:00
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