
請問老師,我家是物業公司,跟另一家物業合作。收上來的物業費,都給對方。我家應該屬于代收。收錢,我做的是貸其他應收付,借現金。付給他家,我做借其他應付,貸銀行。現在,客戶來找我開發票。我應該怎么做?另一家物業好像說不能開物業費。我也是做貸其他應付,借現金么。可是我一直覺得,我開發票了,就應該是我的收入,但現在這種情況,是不是不對。
答: 同學你好 你開票了就要做收入的哦
請問老師,我們是物業公司,跟另一家物業合作。收上來的物業費,都給對方。我們應該屬于代收;收錢,做的是貸其他應收付,借現金;付給他家,我做借其他應付,貸銀行;現在,客戶來找我開發票。我應該怎么做?另一家物業好像說不能開物業費。我也是做貸其他應付,借現金么。可是我一直覺得,我開發票了,就應該是我的收入,但現在這種情況,是不是不對。怎么辦?
答: 同學你好 你這個不開發票的,你是代收代付,對方開發票才對
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,做外賬,其他應付款達到了700萬(這些全是由對公收到股東借款),這時的應收賬款已達到500萬。到年底了,可不可以用開發票的形式(分錄為:借:庫存現金500萬 貸:應收賬款500萬)來把些應收賬款全消化了,再以現金形式歸還股東的其他應付款?
答: 您好,沒完全明白,當初記入應收賬款的時候,沒有開發票,沒有確認收入嗎?如果當時沒有的話,可以這樣操作。
職工給墊付的專家費,我做的是借管理,貸其他應付。因為沒發票,我附的是他給的一個支出明細。月底,給的是代開發票,我做借其他應付貸現金。附發票。請問老師,這樣對么
老師,公司開了一筆租金發票給B公司,但是不會對公轉款,前期股東已經私對公轉了錢的,我現在是做現金收到好呢還是直接借其他應付款-股東好呢?
請問老師,這個月現金不夠支付,這張油發票是司機現金支付的,那這個月,我能不能做其他應付款先掛著,下月有有余的現金,再去沖減,查賬的單位,這樣可以操作嗎?
老師,在聽餐飲行業課程,15號業務顯示會員充值卡充值時 借:庫存現金,貸:其他應付款,消費時才轉收入,我的疑問是,客人充卡時都會要求開發票的,那不是說明充卡時都要記收入交稅,該怎么辦?


樸老師 解答
2020-09-08 14:40