老師你好,關于紅字更正法中發現多記金額,更正時多記的金額是錯誤的總額還是相比正確的多的部分
零度浪漫
于2016-08-01 08:59 發布 ??1590次瀏覽

- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
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<p>你好!紅字調整差額就可以</p>
2016-08-01 09:04:58

審核通過了嗎
2020-03-13 11:06:49

你好,就是把數字寫成紅色的沖銷,就這個意思。
2023-12-22 09:09:57

你好,金額什么的都沒有錯嗎
2019-02-12 13:34:17

帶上報送資料,去辦稅服務大廳。
1.申請單位關于撤銷《開具紅字增值稅專用發票通知單》事項的情況說明(申請單位蓋公章)。
2.增值稅專用發票開票方關于未針對該《開具紅字增值稅專用發票通知單》開具紅字發票的書面承諾書。(增值稅專用發票開票方蓋公章)。
3.《開具紅字增值稅專用發票通知單》原件或《開具紅字貨物運輸業增值稅專用發票通知單》原件(兩份)。
4.撤銷《開具紅字增值稅專用發票通知單》登記表 。
《增值稅發票使用規定》第十四條 一般納稅人取得專用發票后,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。您單位的情況可以向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。 辦理開具《紅字增值稅專用發票通知單》申請的納稅人,應報送《開具紅字增值稅專用發票申請單》(隨帶電子文檔)和下列附送資料:購貨方提出申請的,應報送下列附送資料:(1)增值稅專用發票復印件;(2)退貨合同或協議(銷貨退回提供);(3)折讓折扣協議(銷售折讓提供)。
2018-01-08 14:44:09
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