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送心意

曉海老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)

2016-07-31 17:12

老師,我的問(wèn)題中:利潤(rùn)率=20000/1000000=2%,所得稅率=30000/1000000=3%,如果要讓利潤(rùn)率達(dá)到2.5%呢,那么如果要使利潤(rùn)率達(dá)到2.5%,所得稅率達(dá)到3.5%,那么我應(yīng)該怎么操作?

嬌氣的啤酒 追問(wèn)

2016-08-01 12:46

老師,那如果調(diào)增話(huà),那應(yīng)納所得額是增加了,利潤(rùn)總額應(yīng)該沒(méi)有變吧?

曉海老師 解答

2016-07-31 17:06

<p style="margin-top: 0px; font-family: Helvetica, &#39;Microsoft Yahei&#39;, arial; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal; text-indent: 2em;">利潤(rùn)總額是會(huì)計(jì)利潤(rùn),是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則通過(guò)會(huì)計(jì)核算計(jì)算的會(huì)計(jì)利潤(rùn);應(yīng)納稅所得額是稅收概念,是計(jì)算所得稅的計(jì)稅依據(jù)。</p><p style="margin-top: 0px; font-family: Helvetica, &#39;Microsoft Yahei&#39;, arial; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal; text-indent: 2em;"><strong>利潤(rùn)總額:</strong>即會(huì)計(jì)利潤(rùn),為稅前利潤(rùn)。</p><p style="margin-top: 0px; font-family: Helvetica, &#39;Microsoft Yahei&#39;, arial; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal; text-indent: 2em;">利潤(rùn)總額是營(yíng)業(yè)收入扣除成本、費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅金及附加后的剩余。公式表式:</p><p style="margin-top: 0px; font-family: Helvetica, &#39;Microsoft Yahei&#39;, arial; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal; text-indent: 2em;">營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-期間費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益-公允價(jià)值變動(dòng)損失 + 投資收益(-投資損失)</p><p style="margin-top: 0px; font-family: Helvetica, &#39;Microsoft Yahei&#39;, arial; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal; text-indent: 2em;">利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出</p><p style="margin-top: 0px; font-family: Helvetica, &#39;Microsoft Yahei&#39;, arial; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal; text-indent: 2em;">凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用</p><p style="margin-top: 0px; font-family: Helvetica, &#39;Microsoft Yahei&#39;, arial; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal; text-indent: 2em;"><strong>應(yīng)納稅所得額:</strong>是企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù),按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定,應(yīng)納稅所得額為企業(yè)每一個(gè)納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。</p><p><br/></p>

曉海老師 解答

2016-07-31 17:54

<p>&nbsp;你好,這比較復(fù)雜,需要調(diào)整你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,還有相關(guān)的費(fèi)用</p>

曉海老師 解答

2016-08-01 14:31

調(diào)增項(xiàng)是根據(jù)稅法計(jì)算的,不用更改財(cái)務(wù)帳金額

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您好 請(qǐng)問(wèn)是問(wèn)的是企業(yè)所得稅么
2020-03-24 11:28:45
你好!這個(gè)是利潤(rùn)總額的了
2021-10-09 10:51:02
您好,是的,時(shí)這么算的
2021-05-07 10:31:36
你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B調(diào)整增加-減少,這個(gè)時(shí)候才出來(lái)應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
根據(jù)利潤(rùn)總額調(diào)增調(diào)減的。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-27 10:04:53
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