老師,我想問一下,購買商品入庫,商品銷售,商品贈(zèng)送,和期末結(jié)轉(zhuǎn)分別怎么做分錄?
若風(fēng)…^_^
于2016-07-30 18:28 發(fā)布 ??1219次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-07-30 18:40
主要是零售的,沒有應(yīng)收賬款,收到的是現(xiàn)金,能直接填制中途贈(zèng)送借銷售費(fèi)用 貸庫存商品,銷售時(shí)借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 可以嗎,贈(zèng)送部分在期末不用做結(jié)轉(zhuǎn)了
相關(guān)問題討論

<p>借庫存商品 &nbsp;貸銀行存款等科目 &nbsp;借應(yīng)收賬款等科目 &nbsp;貸主營業(yè)務(wù)收入 &nbsp;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 &nbsp;借主營業(yè)務(wù)成本 &nbsp;銷售費(fèi)用 &nbsp;貸庫存商品</p>
2016-07-30 18:32:16

借:工程施工成本——材料費(fèi) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工成本
2015-12-28 13:12:45

<p>采購 &nbsp;借;在途物資 &nbsp; 194000 &nbsp; 貸;銀行存款等科目194000</p><p>入庫 &nbsp; 借;周轉(zhuǎn)材料200000 &nbsp;貸;<span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">在途物資 &nbsp; 194000 &nbsp; 材料成本差異6000</span></p><p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">領(lǐng)用 &nbsp;借;生產(chǎn)成本 &nbsp; 貸;周轉(zhuǎn)材料200000</span></p><p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">分?jǐn)偛町?&nbsp;借;材料成本差異6000 &nbsp;貸;生產(chǎn)成本6000</span></p><p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">這里給的成本金額應(yīng)當(dāng)是有錯(cuò)誤的</span></p>
2016-07-29 18:48:44

是忘記入庫了嗎 ?可以補(bǔ)錄
2019-01-05 15:53:48

自己用的話 金額大的 建議直接作為固定資產(chǎn) 金額小的話計(jì)入低值易耗品 然后攤銷計(jì)入管理費(fèi)用
2016-02-29 15:22:48
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
鄒老師 解答
2016-07-30 18:32
鄒老師 解答
2016-07-30 18:52