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涵
于2016-07-30 15:39 發布 ??1007次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-07-30 15:44
另外6月份交的物業費當時沒有發票,做到內賬了,現在票來了怎么在外賬上做
涵 追問
2016-07-30 15:46
7月份以前的物業費已經做到管理費用了
2016-07-30 17:00
暈,不懂
鄒老師 解答
2016-07-30 15:43
<p>你好,繳費的時候計入預付賬款,取得發票沖減預付賬款,然后計入管理費用等科目。</p>
2016-07-30 15:50
<p>先計入待攤費用,然后把應當攤銷的金額攤銷掉。</p>
2016-07-30 17:02
<p>借待攤費用 貸銀行存款 借管理費用等科目 貸待攤費用</p>
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物業上開的發票是1-10月份的,我們繳費是一個季度一交,票這個月已經開好了,怎么做賬啊
答: <p>你好,繳費的時候計入預付賬款,取得發票沖減預付賬款,然后計入管理費用等科目。</p>
本季度物業費了,但是物業還沒給開發票怎么做賬
答: 您在支付的時候先計到其他應收款里面,拿到發票后轉到費用中
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司為員工宿舍交一個季度的物業費,怎么做賬?還攤銷嗎?
答: 金額大嗎 不大的可以不攤銷
物業費收了一年的發票已經開了,可以安季度分攤嗎?
討論
3月支付二季度的物業費,并收到專票。請問3月應該怎么做賬?4-6月又該怎么做賬?
物業公司,每個季度結算公共收益,支付每季度公共收益,怎么做賬
我公司是小規格物業管理公司,請問一下停車發票是需要每月申報還是按季度申報
預付10-12月物業費,本月取得這個季度的物業發票!分錄怎么做呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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涵 追問
2016-07-30 15:46
涵 追問
2016-07-30 17:00
鄒老師 解答
2016-07-30 15:43
鄒老師 解答
2016-07-30 15:50
鄒老師 解答
2016-07-30 17:02