老師,晚上不能開發票嗎? 問
?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
可以偶爾開一筆的哈 答
你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分 問
處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。 答
匯算清繳產生退稅,會查賬嘛 問
您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查 答
老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額 問
?繳納的稅額除以銷售收入 答

新到一個工廠,之前都沒有做資產負債表和損益表,現在新做,做資產負債表時,上期可以都不寫嗎?寫本期數里,應收才200多萬,原材料有110萬左右,固定資產不知道具體金額,沒庫存商品,應付有500多萬,還有其它應付款近100多萬,負債就有600多萬,資產數不夠,按照平衡原理,應該怎么做完負債表?
答: <p>要重新盤點才能建賬,,所有資產賬目都盤點完后,差額入未分配利潤。。資產表就平衡了</p>
請問資產負債表期初額:固定資產對應實收資本,庫存商品是否也是對應實收資本
答: 同學你好,如果是是投資者投入的庫存商品,是對應實收資本的;
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
中途建內賬,期初銀行存款、應收、其他應付、庫存商品、固定資產、實收資本都錄進去了,資產負債表不平,怎么調?
答: 同學你好 用利潤分配未分配利潤調整平衡

