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清爽的柜子
于2020-09-03 16:07 發布 ??3852次瀏覽
宇飛老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2020-09-03 16:08
你好,分錄如下:借:有關成本或費用貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
清爽的柜子 追問
2020-09-03 17:22
這樣對嗎?我不是很懂轉出,填庫存商品是什么數?求指教
宇飛老師 解答
2020-09-03 17:38
對啊,就是你這么處理的,轉出計入庫存商品
微信里點“發現”,掃一下
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18年取得的進項稅已抵扣,現在要做進項稅轉出處理,這個分錄應該怎么做呢?
答: 你好,分錄如下: 借:有關成本或費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
已經抵扣的進項,對方單位沖紅了,進項轉出20攔填不了可以填在23b那一欄嗎
答: 已認證進項稅額轉出申報表一般都填在23b的,如果稅務局提示你是異常,那就填在23a。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,已經抵扣的進項,對方單位沖紅了,進項轉出攔可以填在23b那一欄ma
答: 你好,在20行里面填寫。
已經抵扣了的不能抵扣蔬菜免稅1萬進項稅,現在做進項轉出,分錄怎么做呢?
討論
請教老師待抵扣轉出時,是只轉進項稅的金額就行了吧,分錄做法是什么?
老師好,公司一部分是簡易計稅,需要做進項轉出,進項稅已經認證未抵扣,分錄怎么做?
進項稅可以抵扣是什么意思,那進項稅轉出又是什么意思
企業為職工購買的交通意外傷害保險抵扣了進項稅要做進項稅轉出嗎
宇飛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 13983 個
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清爽的柜子 追問
2020-09-03 17:22
宇飛老師 解答
2020-09-03 17:38