
我單位是建筑一般納稅人,8月我們給事業(yè)單位開(kāi)具了一張普通發(fā)票,上期有留底稅額,我再填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候,主表里面直接就將留底稅額給抵扣了,但是開(kāi)具的普通發(fā)票是不能抵扣的,那我現(xiàn)在這個(gè)表該怎么填寫(xiě),才能不抵扣那部分留底稅額呢
答: 同學(xué)你好 開(kāi)出去的普票銷項(xiàng)可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣的
事業(yè)單位提供給一般納稅人的免稅農(nóng)林普通發(fā)票可以抵扣嗎?
答: 你好,如果是一般納稅人單位取得免稅農(nóng)林普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以計(jì)算抵扣的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我現(xiàn)在申報(bào)了7月一般納稅人增值稅,有個(gè)滴滴地鐵的電子普通發(fā)票,怎么變成了留底稅額,沒(méi)有在7月抵扣銷項(xiàng),是不是下期可以抵扣嗎?
答: 上個(gè)月勾選認(rèn)證了嗎?有底的話也可以,下個(gè)月就扣了。證明上個(gè)月你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。
一般納稅人開(kāi)普通發(fā)票給事業(yè)單位,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣普通發(fā)票的稅嗎,抵扣方法與專票一樣嗎?什么種類的專票都可以抵稅嗎?
一般納稅人開(kāi)具普通發(fā)票一定要對(duì)方稅號(hào)嗎?對(duì)方是事業(yè)單位下的一個(gè)食堂

