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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-09-02 17:11

同學你好
借,營業外支出
貸,應交稅費一應交增值稅

優雅的柚子 追問

2020-09-02 17:29

如果這個應交增值稅借方余額0.01是因為營業收入的原因留下的,而且已經跨年了,是不是還要記入利潤分配呢

立紅老師 解答

2020-09-02 18:53

你好,如果是這樣,是計入利潤分配
借,利潤分配一未分配利潤 
貸,應交稅費一應交增值稅

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相關問題討論
你好!這個要看你當時計提的時候和繳納的時候如何做的分錄
2019-09-10 17:20:08
同學你好 借,營業外支出 貸,應交稅費一應交增值稅
2020-09-02 17:11:02
你好、 具體的那個科目的
2020-07-15 11:30:00
你好同學這個方法是對的。就是你用公司賬本上的金額+銀行收的—銀行付的 銀行余額+企業收的—企業付的,
2019-09-24 20:22:25
是的,月末沒有處理待處理財產損失
2019-06-24 10:26:28
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