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優雅的柚子
于2020-09-02 17:10 發布 ??780次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-09-02 17:11
同學你好借,營業外支出貸,應交稅費一應交增值稅
優雅的柚子 追問
2020-09-02 17:29
如果這個應交增值稅借方余額0.01是因為營業收入的原因留下的,而且已經跨年了,是不是還要記入利潤分配呢
立紅老師 解答
2020-09-02 18:53
你好,如果是這樣,是計入利潤分配借,利潤分配一未分配利潤 貸,應交稅費一應交增值稅
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老師您好,我們的稅交的時候和提的時候不合適借方有余額了,怎么調賬
答: 你好!這個要看你當時計提的時候和繳納的時候如何做的分錄
請教一下,由于前期差錯,應交增值書有借方余額0.01,我應該怎么調賬呢?
答: 同學你好 借,營業外支出 貸,應交稅費一應交增值稅
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立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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優雅的柚子 追問
2020-09-02 17:29
立紅老師 解答
2020-09-02 18:53