老師請問 公司出讓酒店項目2億 (土地及地上附著物) 稅務核定征收稅率5% 開出發票的增值稅額9523809.52 我們公司取得土地的實際成本是5000萬 按簡易計稅的辦法實際繳納增值稅7142857.14 有個差額是2380952.37 以上業務的會計分錄如何處理 謝謝
馨
于2020-08-31 11:09 發布 ??1090次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-09-01 10:01
你好,同學。
借,銀行存款 20000萬
貸,固定資產清理 5000萬
資產處置損益,差額部分
應交稅費,增值稅,差額計稅142857.14
其他收益,增值稅減免部分
您這數據有點對不上呢,您看一下上面分錄的思路
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你好
借;材料采購300 000,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)51000,貸;應付賬款 351000
借;原材料280 000,材料成本差異20000,貸;材料采購300 000
2020-06-19 08:37:07

你好
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款
借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2021-11-15 16:59:56

你好,同學。
借,銀行存款 20000萬
貸,固定資產清理 5000萬
資產處置損益,差額部分
應交稅費,增值稅,差額計稅142857.14
其他收益,增值稅減免部分
您這數據有點對不上呢,您看一下上面分錄的思路
2020-09-01 10:01:48

你好
借:材料采購?300 000??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)?51 000,??貸:應付賬款3?51 000
借:原材料??280 000,材料成本差異 30 000,貸:材料采購?300 000?
2022-04-24 08:33:28

不對
借,其他應收款
貸,銀行存款
借,固定資產或管理費用
應交稅費~進
貸,其他應收款
2020-02-22 22:42:31
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馨 追問
2020-09-01 10:49
陳詩晗老師 解答
2020-09-01 11:02