
我們企業6月份預付了一部分貨款,記在了應付賬款的借方,發票未到,7月份發票到了,剩余的貨款也結清了,這應該怎么做分錄
答: 你好,沖減之前計入應付賬款的金額,借:現金或銀行 貸:應付賬款
供應商8月送耗材做借原材料,貸應付賬款,8底開發票但是賬款沒有付怎樣做分錄?如果9月付了貨款分錄怎樣做?做內賬是不是發票不用管,只做送貨分錄和付款的分錄
答: 8月份不做分錄的 9月份做 借:應付賬款 貸:銀行存款 是的,內帳核算是那么理解的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,我想問一下用購買的煙酒等禮品抵貨款沖應付賬款怎么做分錄呀
答: 你好 購買的煙酒是什么用途

