老師,我想問一下,如果我們公司有個項目,可以做但是沒有資質,需要以別的公司名義做,并開具發票,但是我能在怎么給別的公司開什么票,讓對方公司再把款打給我們呢,如果讓別的公司以開給對方100萬的增值稅專票,收到我們合作方100萬,我們在給我們找的公司開個什么票可以讓對方以合理的方式把錢轉給我們呢,具體怎么操作?
昏睡的樹葉
于2016-07-25 11:44 發布 ??887次瀏覽

- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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如果是專票的話,就填入專用發票項目欄次,其他非專票就填入“開具其他發票”項目欄次,比如開具普票。
2019-09-16 11:48:13

你好,一般是采取掛靠的方式
你給被掛靠方開具相關成本,費用的發票,對方把款項轉給你們
2016-07-25 11:47:50

你好
你是什么業務的免
2020-02-26 22:31:41

您好,
一般納稅人不得開具增值稅專用發票的情況有以下幾個:
(1)向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產或者不動產。
(2)適用免征增值稅規定的,國有糧食企業除外。
(3)提供經紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費,不得開具增值稅專用發票。
(4)提供旅游服務,選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費部分不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。
(5)金融商品轉讓,不得開具增值稅專用發票。
(6)有形動產融資性售后回租服務的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產價款本金,不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。
(7)商業企業一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發票。
2020-10-16 14:00:02

同學你好
開錯的要紅沖才可以
2023-03-22 17:12:06
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