老師 老師我們專管員讓拿報(bào)表去調(diào)企業(yè)所得稅年報(bào),讓我們調(diào)增一點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)補(bǔ)點(diǎn)稅,我拿哪個(gè)表啊,電子稅務(wù)局的那個(gè)年報(bào)那套表導(dǎo)出來(lái)改改數(shù)可以嗎
陸
于2020-08-17 10:22 發(fā)布 ??1477次瀏覽
- 送心意
曹帥老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-08-17 10:24
您好:需要全套報(bào)表。招待費(fèi)會(huì)影響2張表,主表和納稅調(diào)整明細(xì)表,其他的表可以直接復(fù)印一份。這兩張表可以直接原表改數(shù),要在改的地方蓋公章。或者重新填一份
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你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00

學(xué)員:是的,我們的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已經(jīng)報(bào)完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,那么我們?cè)撊绾翁幚砟兀?
老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個(gè)借方費(fèi)用及貸方應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的調(diào)整,以表明企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)的變動(dòng)。
此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費(fèi),確認(rèn)上期未繳稅費(fèi)額度,計(jì)算上期未交稅費(fèi)的利息,填寫匯總表格等步驟,每個(gè)企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)遵守相關(guān)規(guī)定,以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準(zhǔn)確、及時(shí)。
2023-03-09 14:39:20

你好,你可以的,你可以那個(gè)直接計(jì)提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52

所得稅匯算清繳是調(diào)申報(bào)表不用做賬務(wù)處理的。
2018-04-24 14:47:44

帳載金額是可以填列數(shù)據(jù)的啊
2020-05-23 17:20:04
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陸 追問(wèn)
2020-08-17 10:35
曹帥老師 解答
2020-08-17 10:37