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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-18 16:55

比如我們收客人5000元,我們成本4000,那開票的話就是含稅價5000,稅率3%,稅額145.63?我們應該是對差額部分進行繳稅啊。

俊風掃月 追問

2016-07-18 17:03

老師,您的意思是我們收到團款多少就按照這個團款計算增值稅,然后到申報的時候根據我們成本來抵扣掉重復的增值稅部分對嗎?可是這不是一般納稅人的操作方式嗎?我們小規模不能抵扣進項啊。。。

鄒老師 解答

2016-07-18 16:46

你好,一般是在計稅的時候采取差額,而不是開票的時候

鄒老師 解答

2016-07-18 16:57

你好,成本4000對方會給你們開具發票,你們也是可以抵扣的,按抵扣后的金額申報繳納增值稅

鄒老師 解答

2016-07-18 17:15

你好,小規模也是差額計稅

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相關問題討論
你好,一般是在計稅的時候采取差額,而不是開票的時候
2016-07-18 16:46:28
你好,計入成本
2017-04-05 14:31:22
你好同學,你看一下你的成本就是主營業務成本這些,借主營業務成本 貸:銀行存款 借:本年利潤 貸主營業務成本
2019-10-17 14:15:52
借主營業務成本貸銀行存款等,一般是直接人員等工資,直接耗用的物品是成本
2021-04-04 03:29:20
借,銀行存款1貸,預收賬款, 借主業務成本貸銀行。
2023-05-16 11:01:47
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