
老師,研發部門的工資,計提時借:管理費用-工資-研發部;貸:應付工資。發放時借:應付工資,貸:銀行存款。我可以直接這樣寫嗎?
答: 如果不涉及具體研發項目的話 可以的 不過 過度科目 是應付職工薪酬 而不是應付工資哈
老師,我平時工資分成兩部分來做,一部分入管理費用,每月計提發放,另一部分是維護人員工資,才發放到2月份,公司在6月開始變更法人,7月變更結束,股權是無償轉讓的,請問老師,我在7月向新法人借款20萬來發放了維護人員3-6月的工資,這樣做是否正確?
答: 你好 可以的 沒錢是可以借款來發放的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
事業單位提取管理費財務會計:借:單位管理費用,貸:預提費用-項目管理費。等實際使用管理費時:借:預提費用-項目管理費,貸:銀行存款。也就是說計提當期,計提的費用不管有沒有花,通通計入當期費用。這樣做會不會影響報表不準確?
答: 你好,是的,是這樣的,不會影響的,學員

