老師請問公司老板轉賬給對方公司,說是走賬 的, 之 問
那么掛其他應收款科目就行 答
老師,你好。2025-3月發生股權變更,分錄:借:實收資本, 問
你好,具體是怎么變更呢 是你們自己公司的股東變更了嗎 答
如果發票要求寫“現代服務·推廣服務”,營業執照 問
你好,沒有看到截圖 答
老師:我們有個羽毛球館,租金對方沒有開票,我們也沒 問
你好,若是長期租賃,大概率是會的 答
老師你好,請問,外貿企業首單稅局上門核查,是在采購 問
對的 你退稅申報之后了 答

#提問#請問老師買的西服三件套做分錄借管理費用-管理人員職工薪酬,貸應付職工薪酬-福利費,借應付職工薪酬-福利費,貸銀行存款,這樣對嗎?那計提時是管理費用-福利費還是管理費用-管理人員職工薪酬呢?謝謝
答: 您好!計提的時候是管理費用-福利費。
管理人員伙食費 直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款/現金可以嗎?還是必須通過應付職工薪酬過渡?借:管理費用-伙食費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款/現金?
答: 不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2020年8月13日繳納8月份社保費1000元(個人+單位),假設國家政策法規,個人承擔300元,單位承擔700元。借:管理費用 700貸:應付職工薪酬-社會保險費 700借:應付職工薪酬-社會保險費 700借:其他應收款-個人承擔社保費 300貸:銀行存款 10009月初,8月工資表制作完畢,應發工資5000元,根據公司考勤制度,因為出勤率不及格,原公司承擔的700中的300元,由個人承擔。社保承擔比例變為 個人承擔600,單位承擔400。借:管理費用 5000貸:應付職工薪酬-職工工資 5000借:應付職工薪酬-職工工資 5000貸:其他應收款-個人承擔社保費
答: 你好,你這個問題是什么疑問呢


一粒沙 追問
2020-08-13 16:52
樸老師 解答
2020-08-13 17:03
一粒沙 追問
2020-08-13 17:11
樸老師 解答
2020-08-13 17:27