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月下鋤草
于2016-07-18 13:17 發布 ??587次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-07-18 13:45
沒有,前期的會計為了賬面好看,計提的收入交稅了,沒開票,現在又補開票了
曉海老師 解答
2016-07-18 13:25
你好!開紅票了嗎?如果開了紅票可以
2016-07-18 13:48
你好!沒有紅票不可以隨便沖紅,
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銷售發票開的是增值稅普通發票,會計分錄也是借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)嗎?
答: 你好,是一般納稅人吧
小規模企業主營業務收入開票會計分錄是要把免稅增值稅分開計入應交稅費嗎
答: 您好,就是說,增值稅單獨應交稅費,等結轉的時候計入損益就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
物業管理公司,代收代付水費會計分錄,開票給業主的發票不計入主營業務收入嗎?如果不記入,賬上的主營跟增值稅申報表的收入就對不上了
答: 同學,開多少票就計多少收入啊
開票收入:借:應收賬款-開票應收貸:主營業務收入-開票收入應交稅費-增值稅-銷項稅-開票稅金沖銷發貨收入:借:主營業務收入-發貨收入應交稅費-增值稅-銷項稅-發貨稅金貸:應收賬款-發貨應收老師,這筆分錄是什么意思呢?
討論
這張發票的分錄中,貸方是直接寫主營業務收入3147,還是分開寫主營業務收入2997.14,應交增值稅是149.86
老師:沒有開具發票的收入,會計分錄借:銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅,對嗎?
借:銀行存款 貸:主營業務收入-停車費,未開普通增值稅發票。這個會計分錄對嗎?
老師,個人獨資企業(核定征收)開具了50萬的增值稅普通發票,會計分錄是:借:應收賬款 500000 貸:主營業務收入500000,還是 借:應收賬款 500000 貸:主營業務收入495049.52 貸:應交稅費-應交增值稅 4950.48
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
★ 5.00 解題: 24188 個
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曉海老師 解答
2016-07-18 13:25
曉海老師 解答
2016-07-18 13:48