
以前會(huì)計(jì)報(bào)個(gè)稅時(shí)填了本期免稅收入那一欄,但是公司沒有涉及到免稅收入,怎么處理呢/
答: 需要去更正申報(bào)才可以
就是這道題里面的第一道門票收入老師講的免稅,我問了會(huì)計(jì)問其他老師我還不是很明白 哪位老師能給講講?
答: 你好,第一道門票收入是免稅,這200萬(wàn)是不交增值稅的;您是哪里不明白呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人免稅收入減免稅額是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入


純真的大地 追問
2020-08-13 17:54
立紅老師 解答
2020-08-13 17:56