
請問老師:同一客戶有預收賬款又有應收賬款,現在想把預收賬款調整到應收賬款,請問預收賬款的貸方是計入應收賬款的貸方嗎?如果同一個月內既發生了應收賬款又發生了預收賬款(按不同訂單收款),那這個預收賬款的貸方金額是以負數的形式計入到應收賬款的貸方么???
答: 你好 是的預收賬款的貸方實際就是應收賬款的。 你對沖科目就行了
你好,老師,我想問下報關金額和實際收匯金額一年的累計差額由6萬美金,當年總報關金額490萬,我那個差額該怎么入賬比較合適,由于前面幾年沒調整,造成現在應收款多出了9萬
答: 你這個是匯兌損益產生的嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問去年期初建賬的時候應收賬款期初數做錯了 現在怎們調整,實際情況是去年5月份時是A公司欠我方1萬 但是應收賬款期初數設置的是0 現在客戶打錢來了 我該怎們入賬?
答: 首先調整建賬數據,使應收賬款余額1萬。然后收款、沖賬。

