固定資產(chǎn)折舊完了,后面公司賣出了一臺設(shè)備,做了分 問
您好,這個的話,是有營業(yè)外收入的話,就需要繳納企業(yè)所得,因為你這個有盈利 答
老師,我公司一般納稅人種植銷售加工牧草。牧草屬 問
你好,這個要稅務(wù)局認(rèn)定,正常是可以的。 答
母公司購買設(shè)備當(dāng)月賣給子公司,長期股權(quán)投資雙方 問
母公司按銷售商品處理 子公司按購入設(shè)備處理 答
員工食堂費(fèi)用支出需要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算 問
你好,是的,就是這樣做了。 答
請問各種小票,如:采買各類易耗品,餐飲票,之類的,沒有 問
小票的復(fù)印件, 可以入賬,匯算時調(diào)增 答

老師 請問,增值稅繳納是 只要進(jìn)項小于銷項,且沒有留底稅額,都是需要繳納的,,反之,,只要有留底稅額,都是不需要繳納的。謝謝。
答: 你好,是的,一般納稅人是這樣計算的
請問老師 這個期末留底稅額就是我這個月的留底金額是吧?我下個月在計算要交多少增值稅的時候,要用銷項減去下個月認(rèn)證的進(jìn)項,然后在減去這個留底的金額,才是要交多少增值稅是吧?
答: 你好,是的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)月增值稅銷項稅額大于進(jìn)項稅額,可是期初進(jìn)項稅額有留底,合計計算下來進(jìn)項稅額大于銷項稅額,那當(dāng)月增值稅需要繳納嗎?
答: 你好,不需要繳納增值稅的
老師,我想問問期末留底退稅事宜,如果我司2019年3月份沒有期末留底稅額,需要繳納4萬增值稅,可是我們2019年10月份往后每個月都有期末留底稅額,這種情況是不是不享受期末留底退稅啊?
我想問問期末留底退稅事宜,如果我司2019年3月份沒有期末留底稅額,需要繳納4萬增值稅,可是我們2019年10月份往后每個月都有期末留底稅額,這種情況是不是不享受期末留底退稅啊?
上期有留底稅額:100本期銷項稅額:67453.58本期進(jìn)項稅額:56261.74應(yīng)納增值稅=銷-進(jìn)+上期留底稅額嗎?是這樣計算的嗎?

