
老師好,請問我發現之前半年申報的個稅一直是錯了。都是按照我每月的計提數申報的,但是發放數經常比計提數多了。我能再這個月直接把差額調整補報上嗎,就不去更正前期的各個月申報表了這樣可以嗎?
答: 正規是更正申報,實務中這個現在是累計預繳,你調和本年累計數這個可以,累計預扣預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除 本期應預扣預繳稅額=(累計預扣預繳應納稅所得額×預扣率-速算扣除數)-累計減免稅額-累計已預扣預繳稅額 其中:累計減除費用,按照5000元/月乘以納稅人當年截至本月在本單位的任職受雇月份數計算。
個稅申報與實際計提的不一樣,請問是調整申報數據還是調整計提數據?
答: 你好 那個是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司7月以前都是延遲申報個稅一個月,也就是說5月計提7月才申報的個稅,但是從7月開始就是7月計提8月申報個稅了,中間有一個月的個稅是計提了但是沒有申報,這個賬應該怎么去調整呢
答: 兩種方法,1、直接去稅務大廳更正申報6月的,有個稅的交個稅并補交滯納金,2、8月申報7月的時候工資時加上6月的工資合并計算一起申報(合并計算個稅可能會交得多些,但沒有滯納金)

