
同一法人下的兩家公司收到發(fā)票做賬時全看成一家公司的票,就做在一家公司賬上了,現(xiàn)在要把另一家公司的票拿出來,這種情況怎么調(diào)整?
答: 你好 去紅沖之前賬務處理錯誤的 然后把發(fā)票 放在對應的公司里面去做賬
請問 今天收到一張2017年12月的發(fā)票,可以正常做賬嗎,還是需要調(diào)整嗎
答: 你好,如果是費用發(fā)票,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,A公司,B公司都是一個法人,其他單位轉入本身屬于B公司2月的收入比如100元,但是因為單位分賬原因,對方單位還是把款轉到了A公司,但是A公司做賬沒有掛往來賬應付,而是B公司直接把100元做到B公司收入借:銀存,貸:收入,但是3月份A把100元又轉給了B公司,B公司直接借銀存A公司貸銀存B公司,A公司借銀存B公司貸銀存A公司。這樣可行?還是要其他調(diào)整,有點暈!
答: 您好,是可以,但是A需要做賬


慟 追問
2020-08-06 10:01
meizi老師 解答
2020-08-06 10:06
慟 追問
2020-08-06 10:12
慟 追問
2020-08-06 10:14
meizi老師 解答
2020-08-06 10:16