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菠蘿蜜
于2020-08-06 09:51 發(fā)布 ??1223次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-08-06 09:52
可以實際已繳納里面的
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增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,想問下易地預繳的增值稅附加稅能在附加稅申報表中抵扣嗎,如果能該填在附加稅申報表的哪一列?
答: 可以 實際已繳納里面的
12月在異地預交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
討論
請問老師:增值稅附表二沒有加計扣除欄,如何申報抵扣?
老師,增值稅及附加稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)怎么填寫申報
增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?數(shù)據(jù)是從哪里來的
老師 增值稅交1萬 抵扣了一萬,增值稅0申報 附加稅是不是也0申報
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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