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自然的小鴿子
于2020-08-05 15:18 發布 ??2012次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-08-05 15:19
你好 沒有收入的 話匯算招待費是全額調增處理的 你這個50%是啥意思 是符合小微的按5%嗎
自然的小鴿子 追問
2020-08-05 15:23
我們是小微企業對年應繳稅收入額超出100萬元但不超過300萬元的部分,減征50%計入應繳稅收入額,按20%的征收率繳納所得稅。那就是我這么算的對吧業務招待費很多我怎么合理的記賬呢
2020-08-05 15:26
我們季報的時候需要調增嗎
meizi老師 解答
2020-08-05 15:29
你好 按實際發生來做賬 只是匯算有扣除標準 。 匯算才調整。 季度不調的
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所得稅 業務招待費
答: 為什么業務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
業務招待費,所得稅匯算清繳中業務招待費怎么扣除標準?
答: 企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業務招待費超過收入的60%,是交多余部分的企業所得稅還是全額交
答: 你好,你們是籌建期嗎?
老師你好,去年我公司收入是0,業務招待費發生了28萬,今年進行企業所得稅年終匯繳清算的時候,是不是這個28萬的業務招待費要全額調增去繳企業所得稅?
討論
公司沒有收入,但是有業務招待費,企業所得稅時需要全部調增嗎
老師,幫我看一下這題企業所得稅的(1)的轉讓股權收入 屬于轉讓財產收入吧?這個收入算不算銷售(營業)收入?我要計算(3)業務招待費能扣多少
業務招待費超過多少企業所得稅匯算需要調增
差旅費報銷中,那些可以餐費可以記在業務招待費中呀?企業所得稅的時候可以扣除的,只有銷售部的嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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自然的小鴿子 追問
2020-08-05 15:23
自然的小鴿子 追問
2020-08-05 15:26
meizi老師 解答
2020-08-05 15:29