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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-08-04 16:58

1、企業計提工資時:
工資(含個人繳納部分社保和公積金)先計提,計入相關費用
借:管理費用等——工資 
貸:應付職工薪酬——工資
2、企業發放工資時:
借:應付職工薪酬——工資
貸:銀行存款等 (實際發的工資)
其他應付款——社保 (扣除個人繳納部分的社保和公積金)
應交稅費——個人所得稅 (扣除個稅部分)
3、企業計提單位繳納的社保及公積金時:
借:管理費用——社保 (社保和公積金)
貸:應付職工薪酬——社保 (含公積金)
4、企業繳納社保和公積金的時:
借:應付職工薪酬——社保
其他應付款——社保
貸:銀行存款等

胖嘟 追問

2020-08-04 17:22

為什么扣除個人繳納部分的社保和公積金為什么是其他應付款?個人繳不就是自己支付嗎?

QQ老師 解答

2020-08-04 17:25

你好,是自己支付,但是一般是在公司里扣,他不是單獨支付。是單位把單位承擔部分和個人部分統一繳納后在工資里扣職工的。

胖嘟 追問

2020-08-04 20:46

那只是一個小公司,每個月支付工資怎么做會計分錄呢?

QQ老師 解答

2020-08-04 20:57

你好,上面給你的分錄就是企業正常的操作流程。

胖嘟 追問

2020-08-04 21:00

那如果之前沒有計提工資,后期職工預支1000元,怎么做會計分錄?

胖嘟 追問

2020-08-04 21:01

每個月可不可以不計提工資呢?

QQ老師 解答

2020-08-04 21:33

預支的記錄其他應收款核算。按規定是要計提的。

胖嘟 追問

2020-08-04 21:35

預支為什么用其他應收款?

QQ老師 解答

2020-08-05 06:57

你好!你先給職工錢,是單位的債權所以計入其他應收款,因為你們沒有計提工資,如果計提了工資沒有發,這里按發放1000元處理

胖嘟 追問

2020-08-05 09:32

如果說1號預支1000元,10號計提工資,31號發放工資,各個分錄怎么寫?

QQ老師 解答

2020-08-05 09:47

借:其他應收款 1000   貸:現金  計提不影響非  發放時  借:應付職工薪酬  貸 銀行存款  其他應收款

胖嘟 追問

2020-08-05 10:16

計提不影響什么/

QQ老師 解答

2020-08-05 11:18

提工資的時候按正常計提就可以在這里沒有任何影響。

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相關問題討論
你好! 1.預付 借:其他應收款 貸:銀行存款
2019-11-08 15:09:57
那要看上個月有沒有掛賬啊,有掛賬的話就沖賬 然后貸:銀行存款/現金
2019-03-12 11:51:13
借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 都做在當月 如果是下月發的話 第一個分錄 做在當月 第二個 做在下月
2020-05-15 20:33:35
借:管理費用-工資? 貸:應付職工薪酬? ?借:應付職工薪酬? ?貸:應交稅費-應交個人所得稅? 借:應付職工薪酬? 貸:銀行存款
2021-04-28 13:45:00
您好,沒有發時不用做賬,發的時候借應付職工薪酬貸銀行存款
2020-07-30 13:11:55
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