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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-04 16:04

你好收取物業費怎么做賬的 這樣好判斷對應怎么做退費分錄

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:05

借 銀行  貸主營業務收入 物業費

meizi老師 解答

2020-08-04 16:08

你好現在做 借  主營業務收入  貸銀行存款

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:09

用不用紅筆沖

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:16

借 主營業務收入   紅筆   貸  銀行

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:16

這樣行嗎

meizi老師 解答

2020-08-04 16:16

你好     你可以紅字或者是相反分錄 都可以的

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:17

紅字沖怎么做會計分錄

meizi老師 解答

2020-08-04 16:21

你好    借 主營業務收入 紅筆 貸 銀行紅字

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:21

借貸都是紅字嗎

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:25

這樣這個退款是借方

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:25

我想讓退物業費的8800在貸方

meizi老師 解答

2020-08-04 16:25

你好    不是 。我給你分錄 : 我剛剛發錯了 :可以做相反分錄 :比如    借主營業務收入-物業費 貸銀行存款  或者做紅字分錄 : 借 銀行 紅字  貸主營業務收入 物業費 紅字  。 這樣來做

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:28

按你最后說的分錄,銀行是負8800在借方,這樣對嗎

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:30

這樣做對不

meizi老師 解答

2020-08-04 16:31

你好 你退費了 肯定是負數了   是因為當期還沒有收入的話   是的

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:31

對不這個分錄

meizi老師 解答

2020-08-04 16:32

對的 分錄是對的哈   你是做的 紅字分錄

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:32

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-08-04 16:35

沒事的 希望能幫到你

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你好 是的 可以的 借銀行存款貸預收賬款 借預收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2020-07-31 11:23:19
你好 借:銷售費用-業務招待費 貸:銀行存款
2019-12-14 16:21:36
你好,借;庫存現金等科目,貸;預收賬款 然后按月平均確認收入
2019-08-21 09:36:44
你好,計入銷售費用,購入時,借:庫存商品 應交稅費——應增(進)貸:銀行存款等 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費—應增(銷)
2019-12-14 16:04:45
你好,這是管理費用-福利費
2019-06-11 10:05:09
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