
老師您好,備用金是給個人,她平時買一些辦公用品打印復印掃描,交通費,快遞費啥的,但是現(xiàn)在憑證我沒有,會計也不給我,我能不能不記在其他應收款,直接記管理費用~辦公用品?
答: 這個需要做,借管理費用 貸其他應收款/其他應付款,你這個做啥,你現(xiàn)在 角度是出納? 你只有支付才做,報銷不做賬,出納是不做報銷,只做涉及現(xiàn)金和銀行分錄
老師您好,備用金是給個人,她平時買一些辦公用品打印復印掃描,交通費,快遞費啥的,但是現(xiàn)在憑證我沒有,會計也不給我,我能不能不記在其他應收款,直接記管理費用~辦公用品?
答: 你這個先支付備用金,需要先做借其他應收款 貸庫存現(xiàn)金,要不你現(xiàn)金對不上,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,當付了房租后,沒有收到發(fā)票,是直接做其它應付款,還是可以直接做管理費用,等發(fā)票到了付在管理費用憑證的后面
答: 你好,可以做到管理費用里面的,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。

