我們公司是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在想做不良資產(chǎn)處理 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業(yè) 問(wèn)
下午好親!我看看您描述哈 答
企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調(diào) 問(wèn)
你好,正常是會(huì)調(diào)的了。你是說(shuō)納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 答
我們是一家小規(guī)模公司,現(xiàn)在從一家融資租賃公司購(gòu) 問(wèn)
車主給你開(kāi)發(fā)票開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這個(gè)需要辦理過(guò)戶,他如果是二手車的話,車主給你開(kāi)二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)給你開(kāi) 你們收到法院的拍賣款是什么意思 答
企業(yè)為工程勞務(wù)公司,本地項(xiàng)目和異地項(xiàng)目銷項(xiàng)稅率9 問(wèn)
一、增值稅稅負(fù)(以 100 萬(wàn)開(kāi)票額、9% 銷項(xiàng)稅為例 )本地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 55%%2B 勞務(wù) 25%%2B 普票 6% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅≈8.39 萬(wàn) → 留抵,增值稅稅負(fù) 0?。異地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 50%%2B 勞務(wù) 22%%2B 普票 10% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅≈7.54 萬(wàn) → 應(yīng)納稅 0.72 萬(wàn),增值稅稅負(fù)≈0.79%?(0.72/(100/1.09))。二、需繳稅種及綜合稅負(fù)必繳稅種:增值稅、附加稅(增值稅的 12% )、企業(yè)所得稅(按利潤(rùn),假設(shè)稅負(fù) 2% )、印花稅(合同額 0.03% )。綜合稅負(fù): 異地項(xiàng)目≈3% - 5%(含各稅種,受利潤(rùn)、進(jìn)項(xiàng)波動(dòng) ); 本地項(xiàng)目因增值稅留抵,綜合稅負(fù)主要看企業(yè)所得稅等,約2% - 4%?。三、核心結(jié)論增值稅稅負(fù)因進(jìn)項(xiàng)是否足額抵扣差異大(本地留抵、異地約 0.8% );綜合稅負(fù)含多稅種,工程勞務(wù)公司整體大概?2% - 5%?,需按真實(shí)業(yè)務(wù)精細(xì)核算。 答

老師,應(yīng)交稅金三級(jí)科目消平怎么做分錄
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
我那個(gè)科目匯總表應(yīng)收出口退稅余額上個(gè)月就錯(cuò)了應(yīng)收出口退稅貸方,我計(jì)應(yīng)交稅金貸方了我現(xiàn)在想調(diào)回來(lái),不知道怎么做分錄
答: 你好同學(xué),你將原來(lái)的分錄做成紅字的,再做正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第三,和第五,這樣應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目貸方增加了,貸方表示應(yīng)交未交,但是它是退稅,為什么要這樣做分錄?謝謝
答: 你好,這是因?yàn)槌隹谪浳铮詴?huì)有退稅政策。
老師我做賬的時(shí)候應(yīng)交稅金科目做了5063.52,報(bào)稅的時(shí)候稅金5063.54中間差了0.02我是小規(guī)模不到30萬(wàn),我要怎么做分錄
老師,12月末做賬是要結(jié)轉(zhuǎn)稅種嗎?是把應(yīng)交稅費(fèi)科目下的期末余額都結(jié)轉(zhuǎn)完嚒?分錄怎么寫?


cool 追問(wèn)
2020-08-04 14:36
cool 追問(wèn)
2020-08-04 14:37
何江何老師 解答
2020-08-04 14:37