
相似問題
最新問題
公司6月份做賬預付一筆貨款,7月底收到對方公司開出的增值稅專用發票(發票日期6月28),發票還沒有認證,8月份要怎么做賬?
!公司6月份做賬預付一筆貨款,7月底收到對方公司開出的增值稅專用發票(發票日期6月28),發票還沒有認證,貨也還沒有入庫,7月份要怎么做賬?
公司收到的增值稅專用發票,發票日期是在5月,付款時間在6月,在6月報稅的時候,已經把這張發票當做5月的發票正常抵扣的票申報了。應該怎么善后?

