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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-08-03 18:45

銷項稅額=含稅金額/(1 +9%)*9%

frt666 追問

2020-08-03 18:46

建筑企業的稅負一般為多少

frt666 追問

2020-08-03 18:46

一般納稅人

樸老師 解答

2020-08-03 18:48

1.5%左右,今年都低了哦

frt666 追問

2020-08-03 18:50

假如建筑企業的銷項稅未130萬,進項一般情況未多少

樸老師 解答

2020-08-03 18:52

稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入
1.5%=(130-進項)/(130/9%)
算出來就是了

frt666 追問

2020-08-03 18:59

有個企業這樣規定,取得的專票最多允許抵扣6%。收入為1370萬,銷項113萬,那最多可抵扣的進項是不是就是75萬,最后增值稅未38萬。

樸老師 解答

2020-08-03 19:13

嗯,是的,是這樣計算的

frt666 追問

2020-08-03 19:14

好的,謝謝老師。

樸老師 解答

2020-08-03 19:15

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
如果是一般納稅人17%,小規模3%
2016-04-25 13:26:42
應該包含增值稅 就是你的開具發票的價稅合計的金額
2019-08-23 14:22:24
你好,同學。 1.納稅人預售開發產品時需要填寫《增值稅預繳稅款表》; 2.一般納稅人應在取得預收款的次月納稅申報期向主管國稅機關預繳稅款; 3.“銷售額”和“扣除金額”都按照含稅金額填寫。 4.房地產企業預售房地產項目不填寫增值稅納稅申報表附列資料(四),因為房產企業在收到預售款時并不發生增值稅的納稅義務,房地產開發企業預繳的稅款不能抵減預繳當期的應納稅額,而應在銷售自行開發的房地產項目納稅義務發生時才進行抵減,未抵減完的預繳稅款可以結轉下期繼續抵減。
2019-10-23 21:17:29
你好! 是不含稅收入
2019-08-23 19:41:33
你好,應該是含稅價。
2019-08-23 19:42:34
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