
老師您好,我想問下我上月買的稅控盤全額計入應交稅費—減免稅費里,月初抵扣了之后本月還用在做什么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅減免稅款
請應交稅費賬目多計入金額,稅金未抵扣很久以前的賬目該怎么處理呢
答: 是什么稅,增值稅還是其他的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣,這月抵扣了,是由應交稅費-待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入到應交稅費-應交增值稅進項稅里還是轉(zhuǎn)入到應交稅費-應交增值稅進項稅-已抵扣里?
答: 抵扣了直接計入應交稅費-應交增值稅進項稅-已抵扣


胡筱瀟 追問
2020-08-03 16:08
郭老師 解答
2020-08-03 16:09