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趙高松
于2020-08-02 17:55 發布 ??669次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-08-02 18:06
你管理費用是哪里來的
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稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發生額,一個貸方沒有發生額
借:銀行存款 169.5 管理費用8貸:固定資產清理-80 應交稅金-銷19.5 資產處置損益78老師我這個哪里錯了啊
答: 你管理費用是哪里來的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
交社保,是借:管理費用一社保 貸應交稅費一社保? 完稅:借:應交稅費一社保 貸:銀行存款?
討論
老師我是小白請問,公司過節每人發200元錢總共3800,公司有公車油票報銷的不多,我可以讓員工提供油票計入:借:管理費用——交通費 貸:銀行存款嗎?
老師,這個可以做借管理費用嗎應交稅費,貸銀行存款
老師好,請教個問題。我們是國企,主營租賃。因為疫情期間買了一些口罩體溫計,做賬是借:管理費用 應交稅費-進項。貸:銀行存款。現在體溫計有多,我們想原價賣給其他單位,應該怎么樣做比較妥當,因為這不是我們的主營內容。
滴滴打車183.61.實付183,這個差額放什么科目?整個做賬科目是:借管理費用182.73 應交稅費0.88 差額入什么科目?貸:銀行存款183
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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