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Only you
于2020-07-31 11:39 發布 ??1029次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2020-07-31 11:41
你好!你可以計入應交稅費—應交增值稅——預交稅金。
Only you 追問
2020-07-31 11:48
意思是,借:應交稅費~應交增值稅~預交稅金 貸:應交稅費~未交增值稅嘛?
宋生老師 解答
2020-07-31 11:51
你好!沖減的時候是按你那個科目,只是分錄借貸方寫反了。抵減的時候,借應交稅費~未交增值稅 貸應交稅費~應交增值稅~預交稅金
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老師,麻煩問下增值稅多交了應該怎么做賬阿,本來預交一部分我全都交了,這個錢不打算從稅務局退,后面預交時低了,應該怎么做賬阿
答: 你好!你可以計入應交稅費—應交增值稅——預交稅金。
增值稅多交了,稅務局退不下來。怎么做賬務處理
答: 你好 什么原因多繳納
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
多交的增值稅稅務局讓留抵,該如何做賬?
答: 留底是不用賬務處理的
老師,多交增值稅和附增,稅局給矛退抵增值稅,退抵部分如何賬務處理?
討論
上年度多交了增值稅,不去稅務局退多交的增值稅,科目應該怎么處理多交的這筆增值稅呢?
以前年度增值稅附征多交,稅務局辦理留抵稅后,賬務處理怎么做?
老師您好,我1季度做賬多做收入114.2元、增值稅多交3.43元、城建稅多交0.09元,現在稅務局要求申報更正,已經更正完和退完多交的稅,請問我應該怎么做分錄才能賬平呢
老師 增值稅多交了2分錢怎么做賬呀
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284144 個
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Only you 追問
2020-07-31 11:48
宋生老師 解答
2020-07-31 11:51