
相似問題
最新問題
老師。之前有張憑證把專票當普票入賬了,請問該怎么調整呢? 以前的分錄是 借:在建工程 貸:應付賬款 我的理解是做筆相反的分錄沖銷了,再做一筆正確的。
老師,我們支付工程材料款,材料都已用到工地,收到發票50萬,只支付30萬,已認證,我做借:在建工程 應交稅費 貸:銀行存款30萬 應付賬款20萬對嗎


?? 追問
2020-07-31 10:33
鄒老師 解答
2020-07-31 10:39
?? 追問
2020-07-31 10:41
鄒老師 解答
2020-07-31 10:43
?? 追問
2020-07-31 10:45
鄒老師 解答
2020-07-31 10:47