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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-31 08:41

應交增值稅=銷項稅額(不含稅銷售額*稅率)-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出,沒有稅負你不想交這個就需要小于等于0 。有稅負= 應交增值稅/不含稅銷售額

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相關問題討論
你好,你們是拆了之后銷售嗎?是簡單的拆分嗎?
2023-10-13 14:15:37
同學您好,銷項為什么開的是計算機配件
2023-10-13 14:14:25
你好 應交增值稅=銷項2046960.33-進項2044307.87。
2019-12-26 17:51:23
你這里對外銷售都是13%呀,同學,你指的什么銷售有9%的稅率呢。
2020-04-05 23:25:46
您好,需要知道你們公司的增值稅稅負。用增值稅稅負=(銷項稅額-進項票面金額/(1+稅率)*稅率)/不含稅銷售額 這樣算出進項票面金額,就是你要取得進項發票
2018-12-17 14:28:50
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