請問繳納房產稅的計稅基礎是最開始建房的金額,還 問
繳納房產稅的計稅基礎是最開始建房的金額。 答
養殖公司的活動板房繳納房產稅進行稅源采集:房產 問
你選擇其他用途就行了 答
2024年更正申報個稅后,所得稅報表在哪里調增? 問
您好,在職工薪酬這個表上面 答
平時買的一些材料是不是也要攤到成本里面去? 問
領用或使用材料時,才分攤到成本中 答
老師您好,第1年公司轉入基本戶1W,今年第4年,才個性 問
若確實是實繳1萬,不會有問題。 答

公司替員工代付的水電費、租金,以及用工資還還員工人個借款會計處理:1、發生時:借:各種費用 /其他應收款(水、電、借款等) 貸:銀行存款/現金2、計提工資時:借:各部門工資貸:應付職工薪酬(工資、社保-公積金-個稅)3、發放工資時代扣代繳時: 借:應付職工薪酬-工資(職工福利費、社保、公積金等)貸:其他應付款(社保、公積金、個稅等) 其他應收款(水電費、租金、借款等) 銀行存款/現金請老師看一下,以上分錄對嗎?另外員工的水電費在實際支付時,屬于員工負擔的那一部分可能還未計算出來,先按費用全部入賬了,這樣的話,實際發生時,是否沖減相關費用,如付水電時:借:各費用 貸:銀行存款后計算出員工該承擔部分:則做分錄如下:借:其他應收款-水電費 貸:各費用(負數表示)
答: 同學,你好,可以這樣做。
員工請長假,大概5個月左右,工資為零,社保要繼續交,個人部分也由公司代交,工資表當時做的是應發工資零,扣社保300元,實發工資是零。工資表還有別的員工,所以做的分錄是借:其他應收款-墊付300元,應付職工薪酬2000元,貸:其他應收款-社保600元,其他應付款-工資1000元,銀行存款700元。但是等員工上班后,公司墊付的社保,是在其他扣款中扣除,然后是應發工資。怎么再做分錄把其他應收款-墊付,沖平呢
答: 你好 你這個貸方的貸其他應收款和其他應付款是什么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公積金支付給員工墊付不用其他應收款科目,這樣借,其他應付款\公積金1000,貸,銀行存款,1000元,發工資扣墊付款,借,應付職工薪酬1000元,貸,其他應付款\公積金行嗎?這樣我就統一用1個科目了?
答: 你好,可以的,

