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劉坤
于2020-07-30 09:36 發布 ??966次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-07-30 09:38
這個是屬于有國內銷售的情況。
劉坤 追問
2020-07-30 09:51
我們就是有國內銷售,只是幾年了出口一筆
江老師 解答
2020-07-30 10:03
這個是可以進行免抵退稅操作的。免交出口銷售的銷項稅,對于需要退的增值稅,可以申請抵減國內銷售需要交的增值稅,可以退國內采購的進項稅。
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請問一下外貿企業出口退稅的進項稅在增值稅申報時是先填到待抵扣進項,在申報出口退稅那個月時從待抵扣進項轉到哪里?
答: 你選擇了退稅勾選之后,填寫28到30。 還有35欄
出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進項稅轉出能不能傳到增值稅申報表。
答: 先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉到,需要自己填寫
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 生產企業出口退稅 先要把增值稅申報完?進項正常抵扣嗎?
答: 同學你好 對的 是正常抵扣的
出口退稅進項發票不能抵扣怎么申報退稅
討論
外貿企業出口退稅,進項發票能正常抵稅申報嗎?沒有報出口退稅,也沒有開出口發票,增值稅能正常申報嗎?
請問貿易出口退稅,去年9月份出口退稅的,今年3月份勾選退稅,進入系統申請出口退稅,所屬期是填2020年12月份還是2020年9月份?3月報的增值稅所屬期是2月份的,然后3月又去報去年9月份的出口退稅,這樣能對應嗎?像報表主表抵扣聯都沒顯示有退稅的進項,增值稅已0申報的
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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劉坤 追問
2020-07-30 09:51
江老師 解答
2020-07-30 10:03