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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-29 16:37

你好
發(fā)工資
借,應付職工薪酬一工資8600
貸,銀行存款等8600
退回200
借,銀行存款或庫存現(xiàn)金200
貸,應交稅費一應交個稅200

宋鵲 追問

2020-07-29 16:45

為什么貸方不是其他應收款呢

立紅老師 解答

2020-07-29 16:49

你好,原來計入其他應收款了么?

宋鵲 追問

2020-07-29 16:52

你好老師,原來沒有記入其他應收款,但是為什么要記入應交稅費呢

立紅老師 解答

2020-07-29 16:54

你好,因為這個是將來要交給國家的個稅,所以在沒交之前,先形成企業(yè)的負債,計入應交稅費一應交個稅的貸方
上交時
借,應交稅費一應交個稅
貸,銀行存款

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相關問題討論
同學你好,工資如下表
2020-05-30 11:46:28
你好 發(fā)工資 借,應付職工薪酬一工資8600 貸,銀行存款等8600 退回200 借,銀行存款或庫存現(xiàn)金200 貸,應交稅費一應交個稅200
2020-07-29 16:37:12
你好! 計提工資 借:管理費用…工資1000 貸:應付職工薪酬1000
2020-02-14 13:59:15
計提,借:管理費用-工資 20000 貸:應付職工薪酬-工資 20000 繳納社保,借:管理費用-社保 2000 其他應收款-社保個人部分 1000 貸:銀行存款 3000 發(fā)放工資,借:應付職工薪酬-工資 20000 貸:其他應收款-社保個人部分 1000 銀行存款 19000
2019-10-19 11:09:04
計提工資和發(fā)放工資是要做兩個會計分錄的
2018-09-18 10:47:52
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