
公賬付給股東,備注稿酬,演出費等勞務收入,該怎么做分錄,沖其它應付款股東,可以嗎
答: 你好 股東不是員工的話 你們要讓股東開發票給你們 代扣代繳個稅的 借管理費用或者成本-稿酬費 貸銀行存款 或者其他應付款
#提問#請問老師,我們公司收到別人開來的一張出庫單,我們不做入庫的,但是要作為應付款,我要怎么入賬呢,有些是耗材,有些拿回來后面直接銷售出去了,但是銷售出去的時候不能一一對應哪個客戶購買的,也不能對應相應的規格名稱,要怎么做分錄才好?
答: 同學。只是出庫單,不是發票?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,請問應付款減少,應該怎么做分錄呀
答: 你好,你是支付了嗎?


?? 追問
2020-07-28 11:11
meizi老師 解答
2020-07-28 11:15
?? 追問
2020-07-28 11:17
?? 追問
2020-07-28 11:17
meizi老師 解答
2020-07-28 11:18