
上一年計提印花稅 借:主營業務稅金及附加 貸:應交稅金—印花稅 付款的印花稅錄入主營業務稅金及附加 現在怎么沖掉應交稅金—應交印花稅
答: 付款的時候 借:應交稅金—應交印花稅 貸:銀行存款
計提營業稅金及附加中的印花稅是:借 管理費用-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 或 借:營業稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 。有一家已經做賬做成借:營業稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 有沒有問題?
答: 小準則用稅金及附加 大準則用管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
印花稅需要計提嗎?計提時,借:營業稅金及附加-印花稅。 貸:應交稅金-應交印花稅。 分錄對嗎?
答: 你好,計提分錄是正確的。
小微企業,用的是金蝶易記賬,印花稅做賬中:營業稅金及附加要改為“稅金及附加”嗎,要做的會計分錄是:稅金附加(借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅。借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款)
計提印花稅借方應該是管理費用-印花稅 還 是稅金及附加-主營業務稅金及附加-印花稅。以前公司計提運輸印花稅是借方管理費用。2017年后借方 稅金及附加-主營業務稅金及附加-印花稅。兩個哪個才是正確的
繳納營業賬簿印花稅1250元,是直接做分錄:借稅金及附加,貸現金,還是先計提:借稅金及附加,貸應交稅費印花稅。繳納時,借應交稅金印花稅,貸現金?


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2020-07-28 10:48
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