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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-07-28 10:42

你好,1、發出商品時:

借:委托代銷商品 1200000

貸:庫存商品 1200000

2、收到代銷清單并開具發票時:

借:應收賬款 3510000

貸:主營業務收入 3000000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

借:主營業務成本 1200000

貸:委托代銷商品 1200000

3、收到運費發票時(假定運費由受托方代墊):

借:銷售費用 100000

貸:應收賬款 100000

4、收到代銷服務費發票時:

借:銷售費用 1000000

貸:應收賬款 1000000

5、收回剩余款項時:

借:銀行存款 24100000

貸:應收賬款 24100000

生如夏花 追問

2020-07-28 10:50

內賬不做委托代銷商品科目可以嗎

何江何老師 解答

2020-07-28 10:54

你好同學是的內賬要求不嚴可以的

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你好,1、發出商品時: 借:委托代銷商品 1200000 貸:庫存商品 1200000 2、收到代銷清單并開具發票時: 借:應收賬款 3510000 貸:主營業務收入 3000000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 1200000 貸:委托代銷商品 1200000 3、收到運費發票時(假定運費由受托方代墊): 借:銷售費用 100000 貸:應收賬款 100000 4、收到代銷服務費發票時: 借:銷售費用 1000000 貸:應收賬款 1000000 5、收回剩余款項時: 借:銀行存款 24100000 貸:應收賬款 24100000
2020-07-28 10:42:31
借 營業外支出 貸 庫存商品 定向稅額轉出
2020-02-17 21:19:02
你好! 1.盤盈 借:庫存商品 貸:管理費用 2.盤虧 借:管理費用 貸:庫存商品
2019-12-18 21:57:28
視同銷售,借銀行 貸主營業務收入 應交稅費
2019-06-09 07:22:07
您好,盤盈,批準前,借庫存商品貸待處理財產損溢,批準后,借待處理財產損溢貸管理費用或借方管理費用負數。 盤虧,批準前,借待處理財產損溢貸庫存商品,批準后,借管理費用(合理損耗)或其他應收款--某某(由責任人賠償)或營業外支出(自然災害或非常損失)貸待處理財產損溢。
2018-10-07 23:40:43
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