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送心意

小軒老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-07-26 18:52

您好,稽查查賬需要補交以前年度的增值稅,會計分錄是:補計提:
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-增值稅檢查調整
支付時:
借:應交稅費-增值稅檢查調整
貸:銀行存款

飄逸的西牛 追問

2020-07-26 18:53

老師,追問一哈。這種要不要沖銷成本。

小軒老師 解答

2020-07-26 18:55

您好,這只涉及補稅,不涉及成本

飄逸的西牛 追問

2020-07-26 18:57

老師,是不是關于稅務局要求的補稅款,都只能掛增值稅檢查調整,這個補繳稅款不用在我增值稅申報表上反映吧

小軒老師 解答

2020-07-26 19:00

您好,是的,稅局稽查要求補繳稅費的,是通過“應交稅費-增值稅檢查調整”進行會計核算的

小軒老師 解答

2020-07-26 19:01

這個補繳稅款不用通過增值稅申報表反映

飄逸的西牛 追問

2020-07-26 19:02

此筆出口補繳的退稅款會影響7月的增值稅申報表嗎?

飄逸的西牛 追問

2020-07-26 19:03

謝謝老師

小軒老師 解答

2020-07-26 19:27

不客氣哈,祝你生活愉快

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相關問題討論
您好,稽查查賬需要補交以前年度的增值稅,會計分錄是:補計提: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-增值稅檢查調整 支付時: 借:應交稅費-增值稅檢查調整 貸:銀行存款
2020-07-26 18:52:24
按國內的銷售收入處理,就是需要交銷售的銷項稅,進項稅可以抵扣,不退出口業務的進項稅
2019-05-06 16:55:43
您好,補交的稅款,記入應交稅費科目,計提沖減收入即可,相當于沒有免稅。
2019-10-25 12:20:56
還是計入應交增值稅里面的哦
2019-10-25 11:14:37
你好,在電子稅務局錄入信息比對相符后才可以抵扣
2019-12-25 09:06:26
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